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老師,外聘的技術(shù)人員代開給公司技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要繳納哪些稅費(fèi),如果直接按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)代扣個(gè)稅,這兩個(gè)哪個(gè)劃算?

84785025| 提問時(shí)間:2022 05/05 16:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 繳納增值稅附加稅所得稅印花稅等科目
2022 05/05 16:23
樸老師
2022 05/05 16:23
同學(xué)你好 個(gè)人代開普票都是免增值稅的
84785025
2022 05/05 16:28
四種稅分別多少稅率呢
84785025
2022 05/05 16:29
免增值稅是不是就沒有附加稅和企業(yè)所得稅了,印花稅需要繳納
樸老師
2022 05/05 16:35
增值稅免了 附加稅也免了 所得稅是20% 印花稅服務(wù)的不交
84785025
2022 05/05 16:36
按照服務(wù)金額的20%嗎
84785025
2022 05/05 16:37
如果不要發(fā)票,給他勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)代扣個(gè)稅,哪個(gè)劃算?
樸老師
2022 05/05 16:44
那這個(gè)要發(fā)票才可以 你有發(fā)票才可以稅前扣除
84785025
2022 05/05 16:45
意思一定要發(fā)票嗎,不能工資形式申報(bào)嗎?
樸老師
2022 05/05 16:59
對的 一定要發(fā)票的
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