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合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個合同,簽的時候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開發(fā)票時增值稅稅額為0(國家免稅),請問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?

84784975| 提問時間:2022 05/05 16:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你按不含稅金額就可以了
2022 05/05 16:14
84784975
2022 05/05 16:16
這樣子交有風險嗎?說明我的不含稅金額是不對的。這個沒有關(guān)系嗎?
84784975
2022 05/05 16:17
可以理解為合同簽訂就交稅了,我還沒發(fā)生,發(fā)生的時候不知道是免稅的,這樣子解釋?
宋生老師
2022 05/05 16:18
你好!這個沒什么風險了。稅法就是這樣
84784975
2022 05/05 16:20
好的,謝謝, 我想著稅務(wù)上會不會認定為我的合同不含稅金額寫的不對,因此要按實際的金額交稅。
宋生老師
2022 05/05 16:23
你好!這個也有可能。但是風險不大
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