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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月開的3%的專票,但是這個月作廢了,沒有開3%的,在填增值稅表附表一的時候,這個表該怎么填呢
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速問速答你好,3%簡易計稅里面填寫的
你上一個月沒有作廢的情況下,就需要正常申報。
2022 05/05 12:21
84784977
2022 05/05 12:22
對,我是問這個月作廢了,但是還沒有開,這個表該怎么填
郭老師
2022 05/05 12:23
你好,開的是服務(wù)類的嗎?如果是的話,在附表一百分之三簡易計稅服務(wù)類里面填寫就可以的
郭老師
2022 05/05 12:23
也就是不管你這個月作廢,紅沖做沒做,都不影響上一個月申報。
84784977
2022 05/05 12:25
現(xiàn)在是跟上個月的正常報稅沒有關(guān)系了,我現(xiàn)在問的是這個月該怎么報稅,沖紅是在4月份做的,現(xiàn)在不應(yīng)該報4月份的稅嗎,報表該怎么填
郭老師
2022 05/05 12:26
上個月開的3%的專票不是四月份開的嗎?如果不是的話是幾月份開的
郭老師
2022 05/05 12:26
這個月現(xiàn)在是五月份了。
84784977
2022 05/05 12:30
3月正常開的稅也正常報完了,沖紅是4月份開的,現(xiàn)在應(yīng)該報4月份的稅,我問4月份的這個報表該怎么填
郭老師
2022 05/05 12:32
3%服務(wù)一欄填寫負(fù)數(shù)銷售額
84784977
2022 05/05 12:34
要是開了一部分正常票呢,我該怎么填,因?yàn)槲揖唧w沒看稅控盤,就是知道沖紅了
郭老師
2022 05/05 12:39
你好,正數(shù)收入和負(fù)數(shù)收入合計一塊填寫
郭老師
2022 05/05 12:40
那你看到打印出來的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
84784977
2022 05/05 12:45
有負(fù)數(shù)發(fā)票,您那意思是我把負(fù)數(shù)和正數(shù)的差額寫到表一里就行,是嗎
郭老師
2022 05/05 12:48
你好,對的是的,是這么做的。
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