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5.某公司從2019年1月1日起,以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入管理用辦公設(shè)備一批,每月金5000元,按季支付。3月31日,公司以銀行存款支付應(yīng)付租金,收到增值稅專用發(fā)一張,價(jià)款15000元,增值稅2400元。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

84785034| 提問時(shí)間:2022 04/30 15:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 5000 2月份也寫一般暫估分錄 3月份收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 5000 借:其他應(yīng)付款-暫估 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2400 貸:其他應(yīng)付款 5000+10000+2400=17400
2022 04/30 15:44
84785034
2022 04/30 17:14
老師,這10000怎么出來的?
bamboo老師
2022 04/30 17:17
1? 2月份暫估的租金啊 每個(gè)月5000啊
84785034
2022 04/30 17:21
老師怎么一個(gè)分錄里兩個(gè)其他應(yīng)付款
bamboo老師
2022 04/30 17:22
一個(gè)是沖前面的暫估啊 一個(gè)是收到發(fā)票
84785034
2022 04/30 17:22
那這個(gè)要寫在同一個(gè)分錄里?
bamboo老師
2022 04/30 17:26
可以寫在一個(gè)分錄里面的
84785034
2022 04/30 17:27
那如果分開要怎么分
bamboo老師
2022 04/30 18:06
借:管理費(fèi)用 -10000 借:其他應(yīng)付款-暫估? -10000 借:管理費(fèi)用15000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2400 貸:其他應(yīng)付款? 17400
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