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老師,我公司如果本月沒有開銷項(xiàng),給員工交的養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提后,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目

84784956| 提問時(shí)間:2022 04/30 15:24
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2022 04/30 15:25
84784956
2022 04/30 15:29
老師,員工計(jì)提的工資,如果本月沒有開銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
小菲老師
2022 04/30 15:30
同學(xué),你好 計(jì)提的工資計(jì)入費(fèi)用,費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784956
2022 04/30 15:31
老師,計(jì)提工資借:生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付職工薪酬。月底結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品可以嗎?
小菲老師
2022 04/30 15:32
同學(xué),你好 你有產(chǎn)出的庫存商品嗎?
84784956
2022 04/30 15:34
有時(shí)候有,有時(shí)候沒有。您的意思要是有可以結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品!那如果沒有,怎么記賬?老師
小菲老師
2022 04/30 15:35
同學(xué),你好 沒有就放在生產(chǎn)成本
84784956
2022 04/30 15:38
生產(chǎn)成本月底應(yīng)該沒有余額吧,老師!
小菲老師
2022 04/30 15:41
同學(xué),你好 對(duì),一般都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784956
2022 04/30 15:42
老師,這個(gè)月底把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,可以嗎
小菲老師
2022 04/30 15:43
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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