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要報匯算清繳,發(fā)現(xiàn)工資和實際個稅的申報不一致,請問應該怎么調

84785009| 提問時間:2022 04/29 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是什么原因的?
2022 04/29 09:45
84785009
2022 04/29 09:56
應該是我工資6000,做憑證直接做的發(fā)放的,前期只做了發(fā)放的
郭老師
2022 04/29 10:00
你好,也就是你沒有申報個稅是嗎?去補上就可以的。
84785009
2022 04/29 10:13
個稅每月都申報的啊
郭老師
2022 04/29 10:14
發(fā)現(xiàn)工資和實際個稅的申報不一致 應該是我工資6000,做憑證直接做的發(fā)放的,前期只做了發(fā)放的 那你只做了發(fā)放的,不是沒有申報個稅。
郭老師
2022 04/29 10:14
你看一下你的分錄,你沒有做計提榪借、應付職工薪酬、工資貸、銀行存款,你只做的這一個嗎?
84785009
2022 04/29 10:15
個稅的數據,和我工資的數據不一樣,所以需要調賬
郭老師
2022 04/29 10:16
你好 你賬上工資分錄怎么做的?
84785009
2022 04/29 10:18
前期是那樣直接做的
郭老師
2022 04/29 10:19
支付的呢?借其他應付款貸銀行存款嗎?
84785009
2022 04/29 10:54
我直接這么改可以嗎/
郭老師
2022 04/29 10:55
你看下你上面的分錄和這個分錄有區(qū)別嗎?
郭老師
2022 04/29 10:55
都已經做了,你再重復做一遍的話,不就重復啦。
84785009
2022 04/29 11:26
是修改的憑證 ,
郭老師
2022 04/29 11:36
你好,你應該是借管理費用貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬貸銀行存款 然后你當時是借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,這個沒有問題吧?
郭老師
2022 04/29 11:36
你是不是按照第二種方法來做的?
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