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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,收到去年發(fā)票沒有入賬沒有報(bào)銷,入賬以前年度損益調(diào)整,然后怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 04/28 16:47
84785028
2022 04/28 16:48
差旅費(fèi)和招待費(fèi)
郭老師
2022 04/28 16:50
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款或者是其他應(yīng)付款
匯算清繳的時(shí)候,招待費(fèi)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目招待費(fèi)里面填寫,差旅費(fèi)在30欄填寫
月末借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785028
2022 04/28 16:57
謝謝老師解答
郭老師
2022 04/28 16:57
不用客氣,工作愉快
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