問題已解決

老師,支付的費(fèi)用,對(duì)方有個(gè)人的,不給開票,怎么記費(fèi)用賬呢

84784963| 提問時(shí)間:2022 04/28 12:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 沒有發(fā)票 不能稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
2022 04/28 12:53
84784963
2022 04/28 12:59
實(shí)際錢花了,報(bào)表上不能扣,實(shí)際賬和報(bào)表上的資產(chǎn)不一致了啊
bamboo老師
2022 04/28 13:01
報(bào)表可以扣除啊 稅務(wù)不能扣除
84784963
2022 04/28 13:04
好的。謝謝老師
bamboo老師
2022 04/28 13:05
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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