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老師,每個月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嘛!如果是沒有銷項,只有進項怎么弄?認(rèn)證系統(tǒng)里要認(rèn)證嘛?

84784998| 提問時間:2022 04/27 15:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好; 1.是的。正常建議結(jié)轉(zhuǎn)? 與你申報表保證一致的 2;? ? 你可以留抵 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去 3; 是的? ??
2022 04/27 15:23
84784998
2022 04/27 15:29
結(jié)轉(zhuǎn),具體科目怎么編寫
meizi老師
2022 04/27 15:36
?你好 ;? ? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
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