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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)人替公司付了貨款,對方也開了發(fā)票怎么做賬,分錄怎么寫,公司現(xiàn)在要付款給個(gè)人
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速問速答借: 應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
2022 04/27 11:08
84784961
2022 04/27 11:09
第一步不應(yīng)該是,借庫存商品,貸其他應(yīng)付款嗎
易 老師
2022 04/27 11:32
不是,給個(gè)大全您參考, 小規(guī)模分錄
1、 注冊資金交存驗(yàn)資戶
借:銀行存款----驗(yàn)資戶
貸:實(shí)收資本
2、 由驗(yàn)資戶轉(zhuǎn)入基本戶
借:銀行存款----基本戶
貸:銀行存款----驗(yàn)資戶
3、 取備用金
借:現(xiàn)金
貸:銀行存款
4、 簽定租房合同,交租金。
借:長期待攤費(fèi)用
貸:銀行存款
5、 購置電腦、辦公家俱等固定資產(chǎn)。
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
6、 購置筆、紙袋等辦公用品。
借:管理費(fèi)用
貸:現(xiàn)金
7、 支付與銷售有關(guān)和各項(xiàng)費(fèi)用。
借:營業(yè)費(fèi)用
貸:現(xiàn)金(銀存)
8、 預(yù)存稅款
借:銀行存款----納稅戶
貸:銀行存款----基本戶
9、 采購商品,增值稅直接記入產(chǎn)品成本中。
借:庫存商品
貸:銀行存款
10、 因匯款而產(chǎn)生的費(fèi)用,及購支票等工本費(fèi)。
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:銀行存款
11、發(fā)生銷售收入,款項(xiàng)收回。
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
12、月未預(yù)提本月工資、福利費(fèi)。
借:管理費(fèi)用----工資
營業(yè)費(fèi)用----工資
貸:應(yīng)付工資
借:管理費(fèi)用----福利費(fèi)
營業(yè)費(fèi)用----福利費(fèi)
貸:應(yīng)付福利費(fèi) 工資總額
13、本月利息收入。
借:銀行存款
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
14、計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的折舊費(fèi)。(本月增加的固定資產(chǎn),本月不計(jì)提折舊)
借:管理費(fèi)用---折舊費(fèi)
貸:累計(jì)折舊
15、本月應(yīng)攤銷的房屋租金。
借:管理費(fèi)用---租金
貸:長期待攤費(fèi)用
16、計(jì)算本月應(yīng)交的稅金
借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 .
貸:應(yīng)交稅金----城市建設(shè)維護(hù)稅
其它應(yīng)交款----教育稅附加
17、交納本年印花稅。(購銷合同0.03%;借款合同0.005%; 財(cái)產(chǎn)租賃合同、倉庫保管合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同0.1%; 貨物運(yùn)輸合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)、營業(yè)賬簿記載實(shí)收資本與資本公積0.05%;營業(yè)賬簿、權(quán)利、許可證照每本5元)
借:管理費(fèi)用----印花稅
貸:銀行存款----納稅戶
18、計(jì)算本月應(yīng)交所得稅(為每季度交一次)。
借:所得稅
貸:應(yīng)交稅金---應(yīng)交所得稅 (主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-管理費(fèi)用-營業(yè)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+超標(biāo)的費(fèi)用)*25%
19、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
營業(yè)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用
所得稅
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
20、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。
借:利潤分配---未分配利潤
貸:本年利潤
84784961
2022 04/27 11:34
買東西,買的是公司的貨,替公司付款了,
84784961
2022 04/27 11:34
是庫存商品或者原材料增加了啊
易 老師
2022 04/27 11:42
原材料是用來生產(chǎn)的不是銷售的貨
84784961
2022 04/27 12:20
我們就是買的原材料,然后我同事付的錢,現(xiàn)在公司要給他報(bào)銷,開發(fā)票是公司戶頭個(gè)人先付的錢
易 老師
2022 04/27 12:36
那就按原材料記賬處理就好了
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