問題已解決

你好,想問下我2月份的賬里已計提費用并付款,但是有一萬的發(fā)票被拿出來重新開了,開票日期是4月,2月賬里不能放4月的發(fā)票,請問現(xiàn)在該如何賬務處理

84785015| 提問時間:2022 04/26 16:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,四月份的時候收到了發(fā)票紅沖二月份暫估的費用,然后在做四月份的。
2022 04/26 16:43
84785015
2022 04/27 14:07
那分錄該怎么做呢 之前做的是 借費用 貸銀行存款
郭老師
2022 04/27 14:10
借其他應付款、借管理費用,負數(shù) 借管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項 貸其他應付款
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