問題已解決

其他應(yīng)付款余額為負(fù)數(shù)的一百多萬,這個(gè)是之前會(huì)計(jì)做賬的歷史遺留,請(qǐng)問現(xiàn)在該如何調(diào)賬?已經(jīng)聯(lián)系不上原來的會(huì)計(jì),為什么如何入賬的原因也已無從知曉

84784981| 提問時(shí)間:2022 04/25 18:28
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那這邊需要問一下老板的呢,或者整理一下相關(guān)的合同
2022 04/25 18:29
84784981
2022 04/25 18:48
老板說是他拿錢去買設(shè)備了,但是固定資產(chǎn)科目余額為0....
小小霞老師
2022 04/25 18:56
這個(gè)是因?yàn)橄硎芗铀僬叟f政策了嗎
小小霞老師
2022 04/25 18:56
你看一下之前的賬務(wù)處理
84784981
2022 04/25 19:34
不是加速折舊,是壓根沒入帳,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒取得發(fā)票,所以之前的會(huì)計(jì)壓根沒入帳,直接把金額放到其他應(yīng)付款科目上了
小小霞老師
2022 04/25 20:15
那這樣操作是不行的呢,發(fā)票后面會(huì)補(bǔ)嗎?
84784981
2022 04/25 20:42
不會(huì)補(bǔ)了,所以現(xiàn)在不知道怎么處理合適
小小霞老師
2022 04/25 21:01
那這個(gè)老板買固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)是有這回事嗎?有的話,聯(lián)系對(duì)方提供發(fā)票
84784981
2022 04/25 21:27
對(duì)方不愿意提供發(fā)票
小小霞老師
2022 04/26 07:41
那你這個(gè)需要跟老板溝通的呢,因?yàn)闆]有發(fā)票的話,這個(gè)賬務(wù)處理確實(shí)不對(duì),你這邊涉及的金額也比較大的呢,需要發(fā)票才能證明真實(shí)性
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