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電腦打印機(jī)可以作為公司的固定資產(chǎn),但是已經(jīng)開始使用,還未收到發(fā)票怎么處理?
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速問速答暫估的借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,次月開始折舊。
2022 04/25 11:04
84784997
2022 04/25 11:06
發(fā)票回來了怎么處理呢?
郭老師
2022 04/25 11:10
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款等
郭老師
2022 04/25 11:09
折舊有需要調(diào)整的嗎?
要的話你只調(diào)整差額就可以了。
84784997
2022 04/25 11:13
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)這就是暫估的意思嗎
郭老師
2022 04/25 11:15
好這個(gè)是紅沖暫估的。
84784997
2022 04/25 11:18
不明白請(qǐng)老師仔細(xì)說一下,
郭老師
2022 04/25 11:20
你好,借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),這個(gè)是紅沖暫估的,暫估的分錄,當(dāng)時(shí)不是借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款嗎?
郭老師
2022 04/25 11:20
相反的不就是紅沖暫估
84784997
2022 04/25 11:24
紅沖之后,再做分錄?
郭老師
2022 04/25 11:26
你好在做一個(gè)固定資產(chǎn)入賬的,不是嗎?按照發(fā)票的來做。
84784997
2022 04/25 11:30
已經(jīng)計(jì)提折舊的就不管是嗎,繼續(xù)按月計(jì)提折舊是嗎
郭老師
2022 04/25 11:31
折舊有需要調(diào)整的嗎?
要的話你只調(diào)整差額就可以了。
回復(fù)了
84784997
2022 04/25 11:41
老師再問一個(gè)問題,去年的應(yīng)付款沒有付清,發(fā)票已經(jīng)收到,對(duì)今年的匯算清繳有沒有影響,
84784997
2022 04/25 11:42
應(yīng)付款的發(fā)票收到了,已經(jīng)做了成本
郭老師
2022 04/25 11:43
你好,沒有關(guān)系的,可以抵扣你的。
84784997
2022 04/25 11:46
老師其中一部分收到票了,一部分沒有收到票,賬是去年的,去年憑證只附了清單,今年才收到票,是怎么調(diào)整用什么科目調(diào)整
郭老師
2022 04/25 11:51
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
84784997
2022 04/25 11:53
借:什么材料成本 貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2022 04/25 11:55
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
然后再做發(fā)票的企業(yè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
84784997
2022 04/25 11:57
老師但是我實(shí)際應(yīng)付賬款的錢沒有付出去,
然后我這個(gè)憑證應(yīng)該做到去年的報(bào)表里面是嗎?
郭老師
2022 04/25 12:00
你好,他屬于去年的成本費(fèi)用就可以做的。
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