問(wèn)題已解決

老師您好目前是小規(guī)模企業(yè),沒(méi)有收入,現(xiàn)在收到相關(guān)成本的專票,有收入以后能抵扣這部分成本的進(jìn)賬嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/24 17:44
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的,這個(gè)相當(dāng)于你現(xiàn)在是虧損,以后是可以彌補(bǔ) 的
2022 04/24 17:45
84784984
2022 04/24 17:47
老師您說(shuō)的是企業(yè)所得稅吧,這個(gè)和是不是專票沒(méi)有關(guān)系吧,如果看增值稅的話,是不是只有轉(zhuǎn)一般納稅人以后才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),抵扣的進(jìn)項(xiàng)也是在轉(zhuǎn)為一般納稅人以后發(fā)生的部分呢
王超老師
2022 04/24 17:53
這個(gè)企業(yè)所得稅是有關(guān)系的 你專票的增值稅,相當(dāng)于是留抵的增值稅,未來(lái)是可以抵扣的
84784984
2022 04/24 18:06
就是說(shuō)我以后轉(zhuǎn)為一般納稅人是可以抵扣的嗎
王超老師
2022 04/24 19:11
不是的,這個(gè)只能是企業(yè)所得稅可以抵扣的。增值稅是不可以抵扣的。我只是拿增值稅做一個(gè)例子的
84784984
2022 04/24 22:26
哦好吧謝謝老師
王超老師
2022 04/25 06:29
不客氣,祝你一天好心情
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