問題已解決

如果每個(gè)月當(dāng)月支付利息,借方只寫應(yīng)付利息,貸方寫銀行存款 嗎?那計(jì)提的管理費(fèi)用借方余額,怎么貸出去?

84785002| 提問時(shí)間:2022 04/24 13:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 沒有計(jì)提管理費(fèi)用啊
2022 04/24 13:07
84785002
2022 04/24 13:09
哦 也就是,如果我要當(dāng)月支付利息,就不用計(jì)提了?
84785002
2022 04/24 13:11
按第三步里,當(dāng)月付當(dāng)月利息的話,借方應(yīng)該直接寫管理費(fèi)用,貸方銀行存款 是嗎?那跟應(yīng)付利息科目還有關(guān)系嗎?
84785002
2022 04/24 13:14
我只想知道,當(dāng)月支付當(dāng)月的短期借款利息的時(shí)候,借方應(yīng)該寫什么? 我是小白不要介意哦 多謝
84785002
2022 04/24 13:17
我說的是 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ?,打錯(cuò)了,打成了管理費(fèi)用了
bamboo老師
2022 04/24 13:20
借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時(shí)候就平了 當(dāng)月支付當(dāng)月的利息 不計(jì)提 直接寫分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
84785002
2022 04/24 13:21
哦 原來是這樣啊 ?多謝多謝
bamboo老師
2022 04/24 13:22
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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