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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,3月我退了增量留抵稅額140萬,4月我應(yīng)該交增值稅5萬,那我附加稅怎么繳納
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速問速答你好,那你的附加稅不需要繳納
5-140
這個(gè)是計(jì)稅依據(jù)。
2022 04/24 11:51
84785004
2022 04/24 11:52
為什么是5-140作為附加稅依據(jù)?
84785004
2022 04/24 11:53
增值稅申報(bào)表中應(yīng)納稅額5萬,附加稅的申報(bào)表自動(dòng)帶出5萬的計(jì)稅依據(jù)
郭老師
2022 04/24 11:57
看下你的第三列,是這個(gè)嗎?
第三列應(yīng)該填寫退回的增量留底
84785004
2022 04/24 12:05
老師,那就是每次交增值稅的情況下,我都用當(dāng)期應(yīng)繳增值稅-140萬,這次抵140萬中的5萬,下次變成135萬?
郭老師
2022 04/24 12:09
這種情況下你應(yīng)該是申報(bào)不了
你試下
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