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老師,我們總公司要將固定資產(chǎn)賣給子公司, 按照賬面凈值, 4月份開發(fā)票,對于我們總公司來記賬, 是不是4月份要計提折舊后按照賬面凈值數(shù)開發(fā)票呢 ?

84785045| 提問時間:2022 04/24 08:46
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,是的,您的理解非常正確
2022 04/24 08:46
84785045
2022 04/24 09:14
好的,謝謝老師
小林老師
2022 04/24 09:36
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
84785045
2022 04/24 09:58
老師, 賣給子公司的固定資產(chǎn)開發(fā)票的名稱, 按照我們買入時的開票名稱開就行嗎 ?
小林老師
2022 04/24 10:23
您好,是的,您的理解非常正確
84785045
2022 04/24 11:45
老師,會計分錄怎么做呢?
小林老師
2022 04/24 11:50
您好,借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。借其他應(yīng)收款,貸固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,
84785045
2022 04/24 11:55
開發(fā)票記賬是借:其他應(yīng)收款 還是其他業(yè)務(wù)收入呢
小林老師
2022 04/24 12:25
您好,處置固定資產(chǎn)不確認其他業(yè)務(wù)收入
84785045
2022 04/24 13:02
好的, 謝謝老師
小林老師
2022 04/24 13:46
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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