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企業(yè)給職工交醫(yī)保該怎么寫分錄呢
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請問單位承擔部分計提了嗎
2022 04/23 14:36
84785024
2022 04/23 14:36
沒有,交的老板和老板娘醫(yī)保
bamboo老師
2022 04/23 14:40
借:管理費用-醫(yī)保費
貸:應付職工薪酬-醫(yī)保費
借:應付職工薪酬-醫(yī)保費
借:其他應收款-個人醫(yī)保費
貸:銀行存款
84785024
2022 04/23 14:45
老師如果我們開的專票。不含稅收入 10,稅點1.3,分錄該怎么寫
bamboo老師
2022 04/23 14:47
借:應收賬款 11.3
貸:主營業(yè)務收入 10
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1.3
84785024
2022 04/23 15:12
我們留底稅有1萬,稅務讓我們轉(zhuǎn)出。還怎么寫分錄。還有留抵稅額要占銷售收入百分多少呢抵扣
bamboo老師
2022 04/23 15:19
請問什么原因要進項稅額轉(zhuǎn)出
84785024
2022 04/23 15:20
說我們應稅收入只有幾百,進項稅卻有一萬,進項稅是軟件服務費進項多
bamboo老師
2022 04/23 15:26
那您進項稅額是怎么來的呢?
有沒有購買過固定資產(chǎn)
84785024
2022 04/23 15:40
只買過小的過濾器,沒有固定資產(chǎn),軟件使用費就是我們在網(wǎng)站的宣傳費。稅金不能抵扣企業(yè)所得稅吧
bamboo老師
2022 04/23 15:42
軟件使用費進項稅額可以抵扣的啊
憑啥讓轉(zhuǎn)出?
84785024
2022 04/23 15:44
因為今年以前不是有什么小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎,稅管員讓我們退稅,結(jié)果一看我們進項這么多,就說讓轉(zhuǎn)出,和應稅收入不匹配到時間會查,
84785024
2022 04/23 15:44
稅金可以抵扣企業(yè)所得稅嗎老師
bamboo老師
2022 04/23 15:46
請問您前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
84785024
2022 04/23 15:48
借銷售費用-軟件使用費,借應交稅費-進項稅,貸現(xiàn)金
bamboo老師
2022 04/23 15:49
借:銷售費用-軟件使用費,
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
稅金可以抵減企業(yè)所得稅
84785024
2022 04/23 15:50
稅金填報企業(yè)所得稅該填寫哪一欄老師
bamboo老師
2022 04/23 15:55
稅金已經(jīng)到銷售費用里面了啊 跟銷售費用一起啊?
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