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老師好,三月份由于人事工資表自動(dòng)計(jì)算有0.01的差額,導(dǎo)致我的賬應(yīng)付職工薪酬也相差0.01,但三月份財(cái)務(wù)報(bào)表我申報(bào)過了,四月份該怎么調(diào)賬

84784996| 提問時(shí)間:2022 04/22 17:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是多計(jì)提了還是少計(jì)提了?
2022 04/22 17:33
84784996
2022 04/22 17:34
多計(jì)提了0.01
郭老師
2022 04/22 17:35
借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784996
2022 04/22 17:35
申報(bào)過的財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正吧
郭老師
2022 04/22 17:36
不用的,這個(gè)分錄做到這個(gè)月就行。
84784996
2022 04/22 17:36
謝謝老師
郭老師
2022 04/22 17:37
不用客氣 工作愉快
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