問題已解決

老師,想問下我增值稅開票收入51278912.66(包含未開票收入179.93個(gè)稅返還金額),企業(yè)所得稅營業(yè)收入51278742.91沒有包含個(gè)稅返還金額,那我企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要怎樣填寫這個(gè)營業(yè)收入呢。

84785005| 提問時(shí)間:2022 04/22 11:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是需要填寫的,您的做分錄
2022 04/22 11:46
84785005
2022 04/22 11:48
我分錄做了其他收益,記得好像個(gè)稅返還不用交企業(yè)所得稅
小林老師
2022 04/22 11:57
您好,您最好在其他業(yè)務(wù)收入科目核算,繳納企業(yè)所得稅
84785005
2022 04/22 11:58
個(gè)稅返還也是要繳納企業(yè)所得稅嗎。
小林老師
2022 04/22 12:00
您好,是的,您的理解非常正確
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