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實(shí)務(wù)
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匯算清繳資產(chǎn)折舊這塊怎么填數(shù)呢,之前有一輛車轉(zhuǎn)讓了,在表上怎么填數(shù)呢
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速問速答您好,1 2 4 8列填寫的數(shù)據(jù)是包含期初和本期增加的金額
2022 04/21 16:05
84785028
2022 04/21 16:08
老師,能解釋詳細(xì)點(diǎn)嗎?根據(jù)明細(xì)上的數(shù)怎么取數(shù)
小林老師
2022 04/21 16:09
您好,就是期末不是不包含本期減少,匯算清繳是需要把上述加回
84785028
2022 04/21 16:12
系統(tǒng)提示我應(yīng)該怎么調(diào)整
小林老師
2022 04/21 16:15
您好,第二列填寫的是折舊貸方發(fā)生額
84785028
2022 04/21 16:16
折舊借方發(fā)生額怎么處理呢
小林老師
2022 04/21 16:16
您好,這個(gè)不需要處理
84785028
2022 04/21 16:19
那第二列填215130.37,第5列也是這個(gè)金額吧
84785028
2022 04/21 16:21
累計(jì)折舊借方發(fā)生額一直就掛在賬上嗎?需要怎么處理掉呢?另外轉(zhuǎn)入車輛的時(shí)候就做了一筆
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn),這樣的話固定資產(chǎn)清理上的金額就一直在賬上掛著呢?有什么問題嗎
84785028
2022 04/21 16:22
應(yīng)該怎么處理
小林老師
2022 04/21 16:22
您好,您有享受一次性扣除等優(yōu)惠?
84785028
2022 04/21 16:23
沒有享受
小林老師
2022 04/21 16:24
您好,那您5列等于2列數(shù)據(jù)
84785028
2022 04/21 16:25
固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目期末一直掛著余額對(duì)不
84785028
2022 04/21 16:26
折舊的借方發(fā)生額就這樣不用處理嗎?不知道轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)時(shí)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該何去何從
小林老師
2022 04/21 16:27
您好,是不正確的,借方折舊隨著貸固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)
84785028
2022 04/21 16:29
我應(yīng)該怎么處理這筆固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓呢?您能將具體的分錄幫我寫一下,折舊怎么隨固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)呢
84785028
2022 04/21 16:30
是不是固定資產(chǎn)清理期末應(yīng)該沒有余額呢
小林老師
2022 04/21 17:22
您好,這個(gè)資產(chǎn)是報(bào)廢還是處置?
84785028
2022 04/21 17:26
轉(zhuǎn)讓車輛
小林老師
2022 04/21 17:32
您好,轉(zhuǎn)讓收款,借銀行存款等科目,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785028
2022 04/21 17:39
我們會(huì)計(jì)就做了這兩筆分錄,我接下來應(yīng)該做分錄
借:銀行存款或現(xiàn)金628836.27
貸:固定資產(chǎn)清理556492.27
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額72344嗎?
84785028
2022 04/21 17:40
圖片上的分錄是會(huì)計(jì)21年12月份做的分錄,然后固定資產(chǎn)清理一直有余額
84785028
2022 04/21 17:41
我22年應(yīng)該怎么把這筆固定資產(chǎn)給平了呢
小林老師
2022 04/21 18:09
您好,把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益
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