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跨年的暫估入庫如何賬務(wù)處理
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速問速答你好,期初沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做賬務(wù)處理
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017 04/18 11:43
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