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B公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅率13%。本期對外銷售一批商品,根據購買單位的購買量給予10%的商業(yè)折扣。該批商品價目表標價總額為1 000 000元。B公司按實際銷售價稅款開出增值稅專用發(fā)票。同時又給予購買方現金折扣標準2/10;1/20,N/30,按含增值稅的價款計算現金折扣。(該批商品的實際成本為600 000元)。B公司依據客戶以往付款情況的經驗及客戶顯示經營狀況,估計客戶很可能在10天內結清全部款項。(1)請做出銷售時的會計分錄。(2)如果客戶是在20天內付款的,請做出相關會計分錄。

84785031| 提問時間:2022 04/20 18:27
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 新準則要這樣寫分錄了 (1)請做出銷售時的會計分錄 借:應收賬款? ?882000+117000=999000 貸:主營業(yè)務收入 1000000*(1-0.1)*(1-0.02)=882000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000000*(1-0.1)*0.13=117000 (2)如果客戶是在20天內付款的,請做出相關會計分錄 借:應收賬款? ?891000+117000=1008000 貸:主營業(yè)務收入 1000000*(1-0.1)*(1-0.01)=891000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000000*(1-0.1)*0.13=117000
2022 04/20 18:34
84785031
2022 04/20 18:53
那個現金折扣不是說含增值稅價款嗎
84785031
2022 04/20 18:54
還有第二問不可以直接把多打折的現金折扣直接退回到主營業(yè)務收入里面嗎
bamboo老師
2022 04/20 18:56
請問您是今年的新題還是以前的?
84785031
2022 04/20 18:56
應該是今年的
bamboo老師
2022 04/20 18:59
(1)請做出銷售時的會計分錄 借:應收賬款? ?879660+117000=996660 貸:主營業(yè)務收入 1000000*(1-0.1)-(900000+117000)*0.02=879660 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000000*(1-0.1)*0.13=117000 (2)如果客戶是在20天內付款的,請做出相關會計分錄 借:應收賬款? ?889830+117000=1006830 貸:主營業(yè)務收入 1000000*(1-0.1)-(900000+117000)*0.01=889830 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000000*(1-0.1)*0.13=117000
84785031
2022 04/20 19:10
所以第二問不可以直接借:應收賬款 889830-879660=10170 貸:主營業(yè)務收入 ?10170
bamboo老師
2022 04/20 19:13
您這個是增加應收賬款跟主營業(yè)務收入啊
84785031
2022 04/20 19:14
對啊 他20天內付款 不就說明之前多打了折扣 那主營業(yè)務收入和應收賬款不都增加了嗎
bamboo老師
2022 04/20 19:16
您是根據1直接寫的2分錄的分錄? 對吧
84785031
2022 04/20 19:18
對的 這樣可以嗎
bamboo老師
2022 04/20 19:19
最好不要這樣寫分錄? 不太看的懂?? 2是單獨的一個小問
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