問題已解決

老板在3.6號以公司名義買了一輛車,四月報稅已申報抵扣,今天說把車賣出去,可以賣嗎?會產(chǎn)生什么費用,稅方面需要進(jìn)行什么處理?

84784971| 提問時間:2022 04/20 17:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 可以銷售的; 會產(chǎn)生 增值稅和附加稅以及印花稅和企業(yè)所得稅的 ; 到時 記得 做分錄處理
2022 04/20 17:30
84784971
2022 04/20 17:33
上個月買,這個月賣,可以的呀!增值稅是以哪個數(shù)據(jù)作為依據(jù)?
meizi老師
2022 04/20 17:39
你好; 可以的。? 按照你們約定的轉(zhuǎn)讓金額來 繳納增值稅的?
84784971
2022 04/20 17:50
就是比如車買成34萬,賣出去33萬,已33萬作為增值稅計稅依據(jù),還是以差價一萬作為計稅依據(jù),還有這個月以報稅,車子做了進(jìn)項抵扣,又怎么處理
meizi老師
2022 04/20 18:06
你好 ;? 是的。按33萬 來計算增值稅的? ? 到時按13%繳納增值稅?
84784971
2022 04/20 19:05
那這個發(fā)票需要開給對方嗎?已抵扣的增值稅需要怎么處理?
meizi老師
2022 04/20 19:26
?你好;? 是的。 抵扣的增值稅正常抵扣就行了。反正你銷售出去也得繳納增值稅的;這個不影響的??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~