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老師您好,以前會計在記入固定資產(chǎn)原值時按價稅合計金額入賬,進項稅額也已抵扣,未提過折舊,請問一下現(xiàn)在如何更正
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速問速答你好,以前會計在記入固定資產(chǎn)原值時按價稅合計金額入賬,進項稅額也已抵扣,調(diào)整的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:固定資產(chǎn)
然后補計提相應折舊
2022 04/20 13:22
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老師您好,以前會計在記入固定資產(chǎn)原值時按價稅合計金額入賬,進項稅額也已抵扣,未提過折舊,請問一下現(xiàn)在如何更正
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