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請問制造業(yè)原材料到了,款付了,發(fā)票沒到,怎么做賬?發(fā)票到了之后又怎么做賬?謝謝

84785010| 提問時(shí)間:2022 04/20 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸銀行存款 材料到了借原材料貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了借預(yù)付賬款貸原材料 借原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款
2022 04/20 09:44
84785010
2022 04/20 09:50
好的,謝謝。待抵扣進(jìn)項(xiàng),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),增值稅進(jìn)項(xiàng),這三個(gè)科目什么情況用?
郭老師
2022 04/20 09:50
你好,待抵扣是你們單位是一般納稅人,輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對通過才可以的。
郭老師
2022 04/20 09:50
待認(rèn)證是發(fā)票,沒有認(rèn)證的。 增值稅進(jìn)項(xiàng)這個(gè)是發(fā)票認(rèn)證了。
84785010
2022 04/20 09:52
做賬的時(shí)候,怎么用呢?到最后認(rèn)證了又怎么處理呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
郭老師
2022 04/20 09:55
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸,銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證 待抵扣和代認(rèn)證是一樣使用的,只不過是用在不同的地方。
郭老師
2022 04/20 09:55
分錄都是一樣處理的。
84785010
2022 04/20 10:09
好的,,那兩個(gè)科目發(fā)票認(rèn)證了之后怎么處理呢?
郭老師
2022 04/20 10:09
上面給你寫啦 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證
84785010
2022 04/20 10:13
我是說比如今天我收到一張發(fā)票沒認(rèn)證就做賬了,借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),之后我又把這張發(fā)票認(rèn)證了,需不需要在做憑證了?要怎么處理?
郭老師
2022 04/20 10:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,不是這個(gè)嗎,做這個(gè)。
84785010
2022 04/20 10:50
哦,謝謝您。
郭老師
2022 04/20 10:55
不用客氣,工作愉快。
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