問題已解決

請問采購時款已付,貨已到,發(fā)票下月才能開,當月是要怎樣做會計分錄?下月收到發(fā)票時又怎樣做分錄?

84784958| 提問時間:2022 04/18 14:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 那就先暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 借應付賬款-暫估 貸銀行存款
2022 04/18 14:35
樸老師
2022 04/18 14:35
同學你好 收到發(fā)票的時候紅沖暫估的
樸老師
2022 04/18 14:35
然后再按照發(fā)票來做分錄
84784958
2022 04/18 14:43
好的,謝謝老師,我就是向這樣做的又有點不確定。
樸老師
2022 04/18 14:45
同學你好 這個就是正確的 大膽做
描述你的問題,直接向老師提問
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