問(wèn)題已解決

老師,我公司增值稅這個(gè)月免稅,那有進(jìn)項(xiàng)稅怎么申報(bào)呢?之前也有加計(jì)抵減這個(gè)政策的,現(xiàn)在免稅了是不是就不用填加計(jì)抵減了

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/18 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許抵扣了
2022 04/18 10:17
郭老師
2022 04/18 10:17
現(xiàn)在認(rèn)證了之后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
84784947
2022 04/18 10:19
加計(jì)抵減那張申報(bào)表就不用填了,是吧?
郭老師
2022 04/18 10:21
是的是的,不用填寫的。
84784947
2022 04/18 10:32
老師,那我把進(jìn)項(xiàng)稅額和上期留抵稅額合計(jì)數(shù)填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧?附表二中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是選免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄嗎?
郭老師
2022 04/18 10:35
好對(duì)的是的是這么做。
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