問題已解決

老師,我公司增值稅這個月免稅,那有進項稅怎么申報呢?之前也有加計抵減這個政策的,現(xiàn)在免稅了是不是就不用填加計抵減了

84784947| 提問時間:2022 04/18 10:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對應的進項就不允許抵扣了
2022 04/18 10:17
郭老師
2022 04/18 10:17
現(xiàn)在認證了之后做進項轉(zhuǎn)出就可以的。
84784947
2022 04/18 10:19
加計抵減那張申報表就不用填了,是吧?
郭老師
2022 04/18 10:21
是的是的,不用填寫的。
84784947
2022 04/18 10:32
老師,那我把進項稅額和上期留抵稅額合計數(shù)填到進項稅額轉(zhuǎn)出是吧?附表二中的進項稅額轉(zhuǎn)出是選免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額那欄嗎?
郭老師
2022 04/18 10:35
好對的是的是這么做。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~