問題已解決

老師,小規(guī)模公司去年買稅盤160+服務費280=440元,公司沒有業(yè)務發(fā)生,做賬的時候一直掛著應交稅費-應交增值稅 -440元,請問現(xiàn)在這個帳要怎么做呢,這個算留抵稅額嗎,可以申請退稅嗎

84785037| 提問時間:2022 04/18 09:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好不可以的,不能退稅。
2022 04/18 10:01
84785037
2022 04/18 10:04
為什么不能退呢,那可以抵稅嗎,可以一直放著嗎
郭老師
2022 04/18 10:07
你好,可以一直放著的,你也可以紅沖,需要抵扣的時候再做抵扣的分錄。
84785037
2022 04/18 10:09
我打算遷出南昌,到宜春,跨市了,這個放著有影響嗎,那邊稅務認同這個抵稅嗎,還是要在南昌處理掉
郭老師
2022 04/18 10:13
不影響的,不影響抵扣的。
84785037
2022 04/18 10:13
好的,謝謝
郭老師
2022 04/18 10:15
不用客氣,工作愉快。
84785037
2022 04/18 10:58
老師,現(xiàn)在不需要交增值稅了,沒必要留著抵扣了,我想把它處理掉,賬上應該怎么做呢,需要調(diào)賬嗎,去年年報還未申報,現(xiàn)在我要怎么調(diào)這個帳呢
郭老師
2022 04/18 11:13
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅減免稅款
84785037
2022 04/18 11:14
我要用什么做附件呢
郭老師
2022 04/18 11:15
你好不需要原始證明的,你自己填寫摘要就可以的。
84785037
2022 04/18 11:17
這種的摘要要怎么寫才不用原始憑證呢
郭老師
2022 04/18 11:21
你好,紅沖之前xx賬務處理就可以的。
84785037
2022 04/18 11:22
好的,謝謝
郭老師
2022 04/18 11:28
不用客氣,工作愉快。
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