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發(fā)生銷售退回,購貨方拿到紅票怎么賬務(wù)處理,第二個問題就是他的申報表怎么填紅票的進項稅額。在哪填

84785013| 提問時間:2022 04/17 15:43
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 1.借原材料 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款 (金額用負(fù)數(shù)表示) 2. 填寫附表二第20欄
2022 04/17 15:46
84785013
2022 04/17 15:48
不是用進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
蔣飛老師
2022 04/17 15:51
會計分錄用負(fù)數(shù)沖減進項稅額,即可
84785013
2022 04/17 15:52
不能用轉(zhuǎn)出嗎
蔣飛老師
2022 04/17 15:55
是的,不用進項稅額轉(zhuǎn)出,是進項稅額的沖減。
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