問題已解決
發(fā)生銷售退回,購貨方拿到紅票怎么賬務(wù)處理,第二個問題就是他的申報表怎么填紅票的進項稅額。在哪填
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1.借原材料
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸應(yīng)付賬款
(金額用負(fù)數(shù)表示)
2. 填寫附表二第20欄
2022 04/17 15:46
84785013
2022 04/17 15:48
不是用進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
蔣飛老師
2022 04/17 15:51
會計分錄用負(fù)數(shù)沖減進項稅額,即可
84785013
2022 04/17 15:52
不能用轉(zhuǎn)出嗎
蔣飛老師
2022 04/17 15:55
是的,不用進項稅額轉(zhuǎn)出,是進項稅額的沖減。
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