問題已解決
老師你好,我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表時,業(yè)務招待費賬載金額填好后,稅務金額那列填了會自動清零,是啥情況呀
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速問速答去年我公司還是籌建期,收入是0,2022年1月才開始運營
2022 04/16 11:59
84785026
2022 04/16 12:02
那我就填賬載金額是嗎?那主表那邊無法錄入調(diào)增數(shù)據(jù),風險提示時會預警,可主表那一欄是灰色無法填的 ,這個咋辦呢
84785026
2022 04/16 12:09
我保存了,但主表沒有數(shù)據(jù),不知什么原因
84785026
2022 04/16 12:11
另外,2020年匯算清繳我們虧損70多萬,但今年的主表沒有以前年度虧損數(shù)據(jù),這是什么情況
84785026
2022 04/16 12:16
2021還是虧的
84785026
2022 04/16 12:26
哦,還有個問題,老師,減免稅費那個表我填了第一行,說不符合要求,唯獨那個是我選填的,是我不符合減免稅費的條件嗎?我是做酒店住宿的
84785026
2022 04/16 12:29
小微企業(yè)減免稅費第一欄填了虧損的利潤總額,他就跳出一個對話框,是我不符合條件
84785026
2022 04/16 12:31
哦,明白了,謝謝老師,你真棒
東老師
2022 04/16 11:58
你收入的金額填寫了嗎?
東老師
2022 04/16 11:59
收入是零,招待費就不能扣除。需要全部納稅調(diào)整
東老師
2022 04/16 12:08
主表調(diào)整金額應該是自己帶過來的。
東老師
2022 04/16 12:07
納稅調(diào)整明細表填寫完以后保存應該就會在主動主表帶出來。
東老師
2022 04/16 12:11
你可以先這么填寫,填完以后退出再進入試試。
東老師
2022 04/16 12:13
你今年是虧損的嗎?還是盈利的?
東老師
2022 04/16 12:22
虧損的話,以前年度的虧損是不會體現(xiàn)的。
東老師
2022 04/16 12:28
你具體填寫的是什么?
東老師
2022 04/16 12:30
虧損就不用減免稅款了
東老師
2022 04/16 12:42
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝
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