問題已解決

我們是一個工程公司,然后工資是跟勞務(wù)公司簽合同由他們代發(fā)的,我們這邊給勞務(wù)公司打工人工資和勞務(wù)公司發(fā)放工資時應(yīng)該怎么做賬,分錄是怎樣的?

84785037| 提問時間:2022 04/15 23:49
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
他們是甲方還是勞務(wù)公司?
2022 04/15 23:52
84785037
2022 04/15 23:53
我們是甲方
陳詩晗老師
2022 04/15 23:54
你正常計提 然后,支付過去 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款
84785037
2022 04/15 23:55
他們是勞務(wù)公司,然后我們這邊工人由他們代發(fā)工資,這樣是不是算我們這邊工人都是勞務(wù)公司的人了?我們只是從勞務(wù)公司購買服務(wù)?
84785037
2022 04/15 23:56
怎么提現(xiàn)跟勞務(wù)公司的來往呢
84785037
2022 04/16 00:02
1計提工資 借:合同履約成本-工程施工-某某項目-直接人工-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 付款給勞務(wù)公司怎么做賬 借方:? 貸:銀行存款 然后勞務(wù)公司支付工資時又怎么做 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:?
陳詩晗老師
2022 04/16 00:15
第一步處理沒問題,你付給勞務(wù)公司的時候就借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。
陳詩晗老師
2022 04/16 00:15
勞務(wù)公司給工資,你這邊就不用做賬了。
84785037
2022 04/16 00:22
如果付給勞務(wù)公司的有多余的款項,不是服務(wù)費,我們那邊還有掛賬呢?怎么提現(xiàn)
陳詩晗老師
2022 04/16 00:23
支付的多余的服務(wù)費,你就放到你相關(guān)的費用里面就行。
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