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老師好,請問一下呀 有一票以 CIF 出口的貨物,因為退稅率為0,稅局讓出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理;還核定了我這票貨的 運費 為總價的 5%,那么我這票貨運費就要15萬了,其實這票貨的運費才8000塊,那么稅務(wù)局核定運費 與 實際運費的這個差額要怎么處理呢

84785018| 提問時間:2022 04/15 14:18
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,按稅局確認(rèn)的收入重開增值稅普票,或者按未開票申報.稅局核定的你運費15萬,你實際8000,你這是稅局給你最大讓步,少交增值稅.實際付運費還是按8萬付.
2022 04/15 15:30
84785018
2022 04/15 15:43
那么我做賬的時候運費是按8000嗎,還是按15萬,然后沖銷售費用呢
張壹老師
2022 04/15 15:46
你好,做賬按8000.算增值稅時按減15萬
84785018
2022 04/15 15:58
好呢,謝謝老師呀
張壹老師
2022 04/15 15:59
你好,不客氣,祝你工作愉快
84785018
2022 04/15 16:03
老師呀,那做賬按8000.算增值稅時按減15萬的話,那我賬上的增值稅是按減15萬做賬嗎
張壹老師
2022 04/15 16:05
你好,你的差不是15萬-8000的嗎 這個差你入在營業(yè)外收入里去. 賬上的增值稅是要減去15萬運費用再算內(nèi)銷的增值稅
84785018
2022 04/15 16:12
喔喔,明白了,謝謝老師哈
張壹老師
2022 04/15 16:13
你好,不客氣,祝你工作愉快
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