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增值稅普通發(fā)票開錯已跨月,先開具了負數票,然后又重新開具正數票,會計分錄怎么填寫?

84785021| 提問時間:2017 04/14 15:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 只是金額有的寫正數,負數就寫負數
2017 04/14 15:10
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