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單位房產(chǎn)出租,如果合同價是不含稅15萬元,但是算出稅費是2.8萬元,這2.8萬元在合同上不體現(xiàn),我們開的增值稅發(fā)票也是17.8萬元,那么房產(chǎn)稅是以15萬租金為基數(shù)上繳房產(chǎn)稅么?如果合同寫明租金15萬,另交2.8萬的稅費。那么我們給開增值稅發(fā)票上是不是17.8萬元,然后房產(chǎn)稅以17.8為基數(shù)上繳房產(chǎn)稅?

84784954| 提問時間:2022 04/15 12:39
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,你們開增值稅發(fā)票要是開的17.8,那房產(chǎn)稅也是以17.8為基數(shù)
2022 04/15 12:57
84784954
2022 04/15 13:06
不是以合同價款為計稅依據(jù),而是以實際開發(fā)票的價款為計稅依據(jù)么
小云老師
2022 04/15 13:08
你合同實際上就應該寫實際開票金額
84784954
2022 04/15 13:11
租金是15萬,稅費算的大概是2.8萬,那合同寫17.8萬,我開增值稅發(fā)票是17.8萬,房產(chǎn)稅也是17.8萬為基數(shù)上稅,那我們實際的稅款要超過2.8萬元,對吧?
小云老師
2022 04/15 13:49
是的,你的理解是正確的。
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