問題已解決

工程單位,前幾個月開了發(fā)票,由于工程款不夠付,工程部把票壓了一部分沒給業(yè)主,現(xiàn)在退回到會計這邊,開紅字,之前的抵扣聯(lián)購方發(fā)票聯(lián)要怎么處理,跟之前的銷方發(fā)票聯(lián)粘一起嗎

84785028| 提問時間:2022 04/15 11:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
開了紅字發(fā)票是需要做賬的。
2022 04/15 11:42
84785028
2022 04/15 11:45
我知道需要做賬啊,我是問客戶沒有收的抵扣聯(lián)我要怎么出來,是跟之前的發(fā)票聯(lián)放一起,還是跟紅字發(fā)票放一起
東老師
2022 04/15 11:45
這個和紅字發(fā)票放到一起就可以了。
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