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外購(gòu)產(chǎn)品贈(zèng)送客戶做業(yè)務(wù)招待費(fèi) 視同銷售怎么做憑證呀

84785015| 提問時(shí)間:2022 04/15 11:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2022 04/15 11:09
84785015
2022 04/15 11:11
收到的是專票,金額是668,不含稅金額是585.39,含稅金額是82.61元 憑證應(yīng)該怎么做呢 我是專票的話,要做進(jìn)項(xiàng)稅嗎
meizi老師
2022 04/15 11:14
?你好;? ? 要做進(jìn)項(xiàng)稅等 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款。 正好可以抵扣? ?
84785015
2022 04/15 11:16
外購(gòu)產(chǎn)品贈(zèng)送客戶應(yīng)該視同銷售嗎
meizi老師
2022 04/15 11:24
?你好; 是的。 要視同銷售的? ?
84785015
2022 04/15 11:28
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅怎么做呀 金額是怎么計(jì)算的 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這樣可以嗎 我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算呀
meizi老師
2022 04/15 11:33
你好; 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 你同期有這個(gè)產(chǎn)品銷售沒有; 沒有的話參考市場(chǎng)價(jià)來做收入和計(jì)算增值稅??
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