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老師,你好,三月份發(fā)生的電費,四月支付,三月份的分錄,借,制造費用,貸應付賬款,四月支付且收到增值稅發(fā)票如何做?

84785014| 提問時間:2022 04/15 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅進項 貸制造費用 借制造費用貸生產(chǎn)成本
2022 04/15 10:56
84785014
2022 04/15 10:57
三月的制造費用需要紅沖嗎?
84785014
2022 04/15 10:58
四月銀行支付
郭老師
2022 04/15 11:00
你好可以的啊,按我上面寫的那個也行,只沖你的進項的稅額。
84785014
2022 04/15 11:03
老師就是把上個月計入制造費用的進項稅轉出來對嗎?再做一筆借應付賬款貸銀行存款對嗎?
郭老師
2022 04/15 11:06
可以的,可以這么做的。
84785014
2022 04/15 11:10
老師,三月不是導致生產(chǎn)成本增加嗎?
郭老師
2022 04/15 11:13
你好,根據(jù)權責發(fā)生制,他就應該增加成本。
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