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請問,固定資產(chǎn)報(bào)廢,賬務(wù)處理完畢后,固定資產(chǎn)管理卡片里該怎么處理?是必須當(dāng)月處理還是以后月份再處理呢?

84784979| 提問時(shí)間:2022 04/15 09:12
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好,是固定資產(chǎn)卡片先當(dāng)月減少處理,然后傳遞到總賬生成憑證進(jìn)行賬務(wù)處理
2022 04/15 09:13
84784979
2022 04/15 09:21
不是自己直接做分錄嗎?①我這是億代賬,賬套系統(tǒng)比較簡單,只有一個(gè)固定資產(chǎn)管理,不知道怎么先做減少,也不知道能否傳遞到總賬生成憑證②如果第一步能按照您說的處理,那么生成的是什么憑證?是借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)嗎?③如果第二步也做完,是先結(jié)轉(zhuǎn)一次損益再做借營業(yè)外支,貸固定資產(chǎn)清理,然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益?還是兩筆分錄做完后只結(jié)轉(zhuǎn)一次損益?
悠然老師01
2022 04/15 10:35
生成的憑證是借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)
悠然老師01
2022 04/15 10:35
軟件操作你可以截圖給我看下
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