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老師,您好,請問我去年的分錄做錯了,涉及到應(yīng)交增值稅和營業(yè)外收入這兩個科目,今年該怎么調(diào)整

84784986| 提問時間:2022 04/14 16:35
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,營業(yè)外收入用以前年度損益調(diào)整科目,增值稅正常用應(yīng)交稅費(fèi)
2022 04/14 16:38
84784986
2022 04/14 16:42
去年公司開了專票,但是做憑證的時候習(xí)慣性按小規(guī)模的做了筆未達(dá)起征點(diǎn)免稅的分錄就是借:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅),貸:營業(yè)外收入,今年得把這筆分錄沖掉,具體怎么做呢
小云老師
2022 04/14 16:43
借:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅),貸:以前年度損益調(diào)整,金額紅字
84784986
2022 04/14 16:49
申報年報的時候要做調(diào)整嗎
小云老師
2022 04/14 16:53
申報年報的時候要做調(diào)整
84784986
2022 04/14 17:24
怎么調(diào)整
小云老師
2022 04/14 17:29
比如你原本營業(yè)外收入金額是100,現(xiàn)在沖了20,就要調(diào)減20
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