問題已解決
老師,去年12月多計提了40400.5的所得稅費用, 今年應(yīng)該怎么寫分錄
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速問速答你好。紅沖就可以
。借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
2022 04/14 14:22
84784964
2022 04/14 14:46
我做的借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貸利潤分配-以前年度損益調(diào)整可以吧?
玲老師
2022 04/14 14:53
你好。您好,如果您是小準(zhǔn)則這樣處理可以。
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