問題已解決
老師,先收到材料未付款,發(fā)票陸續(xù)不同月份收到怎么做賬呢
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暫估入庫(kù)
借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 04/14 14:15
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