問題已解決

老師,先收到材料未付款,發(fā)票陸續(xù)不同月份收到怎么做賬呢

84784958| 提問時間:2022 04/14 14:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022 04/14 14:15
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