問(wèn)題已解決
老師好,請(qǐng)問(wèn),納稅申報(bào)表上增值稅留抵和賬上不一致怎么辦
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好
?期末留抵稅額申報(bào)表與賬面不一致,需要查一下原因是銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅額還是什么優(yōu)惠政策導(dǎo)致沒(méi)有對(duì)上鎖定是申報(bào)問(wèn)題還是賬面問(wèn)題再看怎么調(diào)整。
2022 04/14 11:53
84784989
2022 04/14 11:56
稅控減免有一部分,其他也不清楚,我接過(guò)來(lái)就有差額,現(xiàn)在稅務(wù)局要退留抵,我?guī)ど闲枰趺刺幚砟?/div>
樸老師
2022 04/14 12:08
同學(xué)你好
增量留抵還是存量留抵
84784989
2022 04/14 12:08
存量留抵
樸老師
2022 04/14 12:22
1、計(jì)算應(yīng)收留抵退稅額時(shí)候的賬務(wù)處理是,
借:應(yīng)收留抵稅額退稅款,
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)。
2、收到留抵稅額退稅時(shí)候的賬務(wù)處理是,
借:銀行存款,
貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。
退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目的借方余額,分錄:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”科目,分錄:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
84784989
2022 04/14 12:25
謝謝老師
樸老師
2022 04/14 12:35
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
閱讀 3729
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 老師期末留抵怎么填寫(xiě)納稅申報(bào)表呢 302
- 增值稅報(bào)表上的留抵稅額是自動(dòng)生成的嘛?為什么和賬上的留抵稅額對(duì)不上呢?怎么辦 3030
- 申報(bào)留抵和賬務(wù)報(bào)表留抵不一致 362
- 老師 出口免抵退稅金額為14萬(wàn) 而增值稅留抵稅額為16萬(wàn) 報(bào)出口退稅報(bào)表時(shí)提示企業(yè)申報(bào)期末留抵稅額為0 與納稅申報(bào)表的16萬(wàn)留抵稅額不符 請(qǐng)問(wèn)是什么原因 438
- 國(guó)稅增值稅申報(bào)的時(shí)候 ,上期留抵稅額 不是應(yīng)該等于 上個(gè)月的 期末留抵稅額嗎??填報(bào)的時(shí)候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦???? 3224