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你好,收到公司收到個(gè)稅年度退稅,應(yīng)該記入其他業(yè)務(wù)收入嗎,那報(bào)增值稅還要當(dāng)作收入去報(bào)送嗎

84784965| 提問時(shí)間:2022 04/14 10:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,收到個(gè)稅年度退稅,會把這個(gè)款項(xiàng)支付給申報(bào)人員嗎?
2022 04/14 10:06
84784965
2022 04/14 10:08
沒支付的
鄒老師
2022 04/14 10:15
你好 借:銀行存款,貸:營業(yè)外 收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784965
2022 04/14 10:31
為什么還要交增值稅啊
鄒老師
2022 04/14 10:35
你好,不會支付給個(gè)人,就需要作為單位的營業(yè)外收入,需要按現(xiàn)代服務(wù)收入繳納增值稅的?
84784965
2022 04/14 10:50
我在填申報(bào)表呢
84784965
2022 04/14 10:52
為什么主表23欄,應(yīng)納稅額減征額,標(biāo)紅,無法填呢
84784965
2022 04/14 10:53
這空應(yīng)該填280.對吧
84784965
2022 04/14 10:53
我填了附表4啊
鄒老師
2022 04/14 10:58
你好,這個(gè)款項(xiàng)金額是多少呢? 一般納稅人單位,這個(gè)是填寫附表一才是
84784965
2022 04/14 11:05
我剛才忘說了,我現(xiàn)在填的是數(shù)控盤維護(hù)費(fèi)280
84784965
2022 04/14 11:06
填了附表四,主表23欄填不上,也提取數(shù)據(jù)空,但是也提取不出來
鄒老師
2022 04/14 11:11
你好,現(xiàn)在是換成另外一個(gè)不相干的問題了?
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