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一般納稅人,增值稅減免稅申報(bào)表怎么寫,有10萬(wàn)的銷售蔬菜的免稅銷售額

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/13 20:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表一免稅銷售貨物一欄里面填寫, 然后再減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫
2022 04/13 20:50
郭老師
2022 04/13 20:51
減免明細(xì)表剛才打錯(cuò)了,應(yīng)該是最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫你的銷售額。
84785009
2022 04/13 21:13
老師,一般納稅人餐飲公司,餐飲服務(wù)收入還需要填寫附表三?
郭老師
2022 04/13 21:16
是的是的需要填寫的第三行第一列。
84785009
2022 04/13 21:17
沒(méi)有扣除項(xiàng)目的后面就不用寫,只寫第三行第一列,對(duì)吧,老師?
84785009
2022 04/13 21:18
說(shuō)的是價(jià)稅合計(jì)額,也就是含稅銷售額
郭老師
2022 04/13 21:19
你好不需要填寫后面的扣除第一列價(jià)稅合計(jì)填寫。
84785009
2022 04/13 21:19
好的,謝謝老師,辛苦了
郭老師
2022 04/13 21:20
不用客氣,工作愉快。
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