問題已解決
老師,我單位是旅游業(yè)務(wù),可以加計扣除進項稅,我沒計提,是21年9月-12月份業(yè)務(wù),我現(xiàn)在可以在21年12月份更改報表一并計提嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好; 可以的。 12月 一起補計提 即可。 可以的
2022 04/13 19:51
84785016
2022 04/13 19:52
那這稅款可以在22年度抵扣吧
84785016
2022 04/13 19:53
謝謝老師
84785016
2022 04/13 19:53
我21年的已經(jīng)結(jié)完了,那計提的稅金只能在22年做憑證了
meizi老師
2022 04/13 19:54
你好; 是的。 這個是可以的? ;??
84785016
2022 04/14 13:49
老師您好,昨天提問過加計扣除的問題,我21年12月份把計提的稅額填上了,主表不體現(xiàn)這個數(shù)據(jù),因為我12月份有繳納稅額,我不想底減,在22年抵減稅額可以吧
meizi老師
2022 04/14 13:52
?你好;是的。? 可以? ? 抵減的??
84785016
2022 04/14 13:58
可在電子稅務(wù)局上就提示有未保存項,我點申報就是申報不了
meizi老師
2022 04/14 14:00
?你好 ; 你去看看 申報查詢 狀態(tài)是什么 ; 看對應(yīng)的申報表是什么狀態(tài)??
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