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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票開了以后是不是全都是放在自己手里留存?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,之前的藍(lán)字發(fā)票對方(購買方)有入賬嗎?
2022 04/13 13:40
84785040
2022 04/13 13:56
您是說對方有沒有拿那張票去抵扣嗎?
鄒老師
2022 04/13 13:59
你好,藍(lán)字發(fā)票購買方有入賬嗎
84785040
2022 04/13 14:01
沒入賬和入賬處理上有什么區(qū)別呢,老師能否分別說說呢?
鄒老師
2022 04/13 14:02
你好
1,有入賬,負(fù)數(shù)發(fā)票的第二聯(lián),第三聯(lián)需要給到購買方
2,沒有入賬,不需要給到對方?
84785040
2022 04/13 14:23
這兩種情況的賬務(wù)處理有區(qū)別嗎
鄒老師
2022 04/13 14:24
你好,對于銷售方來說,賬務(wù)處理沒有區(qū)別??
84785040
2022 04/13 15:18
具體怎么做分錄
鄒老師
2022 04/13 15:24
你好,銷售方紅沖收入的分錄是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
84785040
2022 04/13 15:27
就您剛剛說的第二種情況,對方?jīng)]有入賬,是不是應(yīng)該把我給他原來開的銷項(xiàng)發(fā)票退回給我?然后我收到原來的票后,
借:庫存商品或原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付帳款或銀行存款
這樣理解和做賬正確嗎?
鄒老師
2022 04/13 15:30
你好,第二種情況,對方都沒有入賬,就不需要做賬務(wù)調(diào)整啊
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