問題已解決
老師,請問這個減免稅款的余額是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還需要做分錄嗎?看下我發(fā)的圖片的分錄是否有錯哈
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速問速答是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
這個減免稅的余額要繳納增值稅的時候,結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2022 04/13 11:17
84785013
2022 04/13 11:46
我繳納增值稅,就是怎么結(jié)轉(zhuǎn),我本來銷項-進(jìn)項是要交1000元,現(xiàn)在有這個減免,我交580元,申報表已經(jīng)是減免稅款的余額已經(jīng)是零,請問要怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
辜老師
2022 04/13 11:50
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 1000?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅? 420?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 580
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?580??貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 580
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