問題已解決

老師,想問一下,月末做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候用留抵稅額反算結(jié)存庫存商品這種做法對嗎?比如月末留底稅額為1萬,那10000/0.13=76923,結(jié)存庫存商品是76923,再用當(dāng)期為結(jié)轉(zhuǎn)成本前的庫存商品余額減掉76923得出來的數(shù)作為當(dāng)期成本數(shù),這樣做對嗎?

84784997| 提問時間:2022 04/13 00:10
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您的操作不正確
2022 04/13 00:11
84784997
2022 04/13 00:12
那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
小林老師
2022 04/13 00:22
您好,按實(shí)際出庫數(shù)量乘以對應(yīng)單價
84784997
2022 04/13 00:37
那外賬按照票做賬的,沒有進(jìn)銷存的呢,不知道對應(yīng)的成本單價呢?怎么計(jì)算成本呢?
小林老師
2022 04/13 06:36
您好,存貨入庫不知道單位成本是異常的
84784997
2022 04/13 07:43
那可以按照收入百分比法結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
小林老師
2022 04/13 09:51
您好,標(biāo)準(zhǔn)做法是不可以的
84784997
2022 04/13 11:03
那實(shí)際工作中外賬都是按票入賬的,銷售收入怎么找得到相對應(yīng)的商品的成本呢?特別是賣易耗品的企業(yè)
小林老師
2022 04/13 11:09
您好,不是,只有小企業(yè)才是按發(fā)票做賬,標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)是權(quán)責(zé)發(fā)生制
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