問(wèn)題已解決

我補(bǔ)錄的以前年度損益的費(fèi)用均為實(shí)際業(yè)務(wù)才把發(fā)票拿來(lái),入賬后怎么調(diào)整我的銀行存款及現(xiàn)金期初賬利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)賬呢??? 我是賬套的報(bào)表不懂只調(diào)整給稅局申報(bào)的報(bào)表期初余額嗎?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/12 17:42
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,以前年度損益調(diào)整分錄對(duì)方科目沒(méi)有貨幣資金,可以是往來(lái)
2022 04/12 23:33
84784954
2022 04/13 06:31
你的意思是我做成應(yīng)付賬款???確實(shí)是以前已經(jīng)付過(guò)款了的我給忘記了
小林老師
2022 04/13 06:35
您好,貨幣資金期末余額是否正確?
84784954
2022 04/13 07:51
沒(méi)有對(duì)過(guò)銀行存款
小林老師
2022 04/13 09:52
您好,需要核對(duì)銀行存款
84784954
2022 04/13 10:34
你先叫我把賬了跳了申報(bào)季度報(bào)唄
小林老師
2022 04/13 11:11
您好,把以前年度損益調(diào)整分錄對(duì)方科目是現(xiàn)金的替換為其他應(yīng)付款
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